págs. 10-11
págs. 12-13
Desarrollo de habilidades directivas para Auditores Internos: la experiencia de CajaMadrid
págs. 14-15
págs. 16-17
EL riesgo en los Recusos Humanos: Análisis de puntos clave
págs. 18-20
La puesta en marcha de un sistema de Gestión de Riesgos: la experiencia de Iberia
págs. 21-25
págs. 26-27
La auditoría de un código de conducta: la experiencia de Iberdrola
págs. 28-29
Solvencia II: impacto en la Auditoría Interna
págs. 30-33
El control interno sobre el reporte financiero: Sarbanes-Oxley Act
págs. 34-35
págs. 36-37
págs. 38-39
Políticas de know your customer: bases para una aplicación práctica
págs. 40-41
Medidas adoptadas ante las nuevas exigencias de transparencias: la experiencia de Repsol YPF
págs. 42-43
Nueva Ley Concursal: aspectos clave para Auditoría Interna
págs. 44-45
La implantación de una herramienta informática para una auditoría interna global: la experiencia de BBVA
págs. 46-47
págs. 48-49
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